lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Acopiara

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5650 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/10/2025 - 15:43:49
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/08/2025 25060002
MINISTERIO DA FAZENDA
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
PAGO 2.349,23
25/08/2025 25060002
MINISTERIO DA FAZENDA
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
LIQUIDADO 2.349,23
25/08/2025 25060001
MINISTERIO DA FAZENDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE. REFEREN [...]
PAGO 49.264,79
25/08/2025 25060001
MINISTERIO DA FAZENDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE. REFEREN [...]
LIQUIDADO 49.264,79
25/08/2025 23040006
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 2.077,82
25/08/2025 23040006
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 487,16
25/08/2025 23040006
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 1.400,08
25/08/2025 23040006
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 423,06
25/08/2025 23040006
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 1.922,08
25/08/2025 23040006
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 461,52
25/08/2025 23040006
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 1.733,62
25/08/2025 23040006
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 1.838,08
25/08/2025 23040005
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.0 [...]
PAGO 817,42
25/08/2025 23040004
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, C [...]
PAGO 448,70
25/08/2025 23040001
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CO [...]
PAGO 653,82
25/08/2025 23040001
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CO [...]
PAGO 858,94
25/08/2025 20080004
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICIAL - COM CONSIGNAÇÃO DE CILINDROS, BEM COMO, MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
PAGO 71.045,35
25/08/2025 20080004
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICIAL - COM CONSIGNAÇÃO DE CILINDROS, BEM COMO, MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
LIQUIDADO 71.045,35
25/08/2025 20080001
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REPASSE DE PERCENTUAL SOB TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº17/2021 REGIDO PELO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº2030/2021, REFERENTE O PERÍODO DE 01/05/ [...]
PAGO 1.043,24
25/08/2025 07080005
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REPASSE DE PERCENTUAL SOB TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº17/2021 REGIDO PELO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº2030/2021, REFERENTE O PERÍODO DE 01/07/ [...]
PAGO 352,43
25/08/2025 03030022
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS DE ENCARGOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS ( ANO BASE 2012) DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI [...]
PAGO 7.758,13
25/08/2025 02010043
RECEITA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DO PASEP NORMAL APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. COMPETÊNCIA 07/2025.
PAGO 36.884,60
25/08/2025 02010043
RECEITA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 36.884,60
25/08/2025 01070046
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
PAGO 5.661,90
22/08/2025 31070015
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
PAGO 24.691,91
22/08/2025 31070014
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
PAGO 12.381,12
22/08/2025 22080005
DEBORA CRISTINA ALVES HOLANDA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VALORES À SERVIDORA DEBORA CRISTINA ALVES HOLANDA, EM RAZÃO DO DÉRCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, EM RAZÃO DO AFASTAMENTO SEM VENCI [...]
LIQUIDADO 813,47
22/08/2025 22080005
DEBORA CRISTINA ALVES HOLANDA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VALORES À SERVIDORA DEBORA CRISTINA ALVES HOLANDA, EM RAZÃO DO DÉRCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, EM RAZÃO DO AFASTAMENTO SEM VENCI [...]
EMPENHADO 813,47
22/08/2025 22080004
LYLIAN DOMINGUES DE LIMA FENELON
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALORES À SERVIDORA LYLIAN DOMINGUES DE LIMA FENELON, EM RAZÃO DO DÉRCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, EM RAZÃO DE SUA CESSÃO, ORA RE [...]
LIQUIDADO 2.626,36
22/08/2025 22080004
LYLIAN DOMINGUES DE LIMA FENELON
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALORES À SERVIDORA LYLIAN DOMINGUES DE LIMA FENELON, EM RAZÃO DO DÉRCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, EM RAZÃO DE SUA CESSÃO, ORA RE [...]
EMPENHADO 2.626,36
22/08/2025 22080003
EDINUZIA LIMA ISIDORIO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. EDINUZIA LIMA ISIDORIO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PORTADORA DO CPF 026.895.663-46, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE [...]
LIQUIDADO 302,60
22/08/2025 22080003
EDINUZIA LIMA ISIDORIO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. EDINUZIA LIMA ISIDORIO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PORTADORA DO CPF 026.895.663-46, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE [...]
EMPENHADO 302,60
22/08/2025 22080002
YAMUSA TEIXEIRA GUILHERME
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. YAMUSA TEIXEIRA GUILHERME, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, PORTADORA DO CPF 001.478.233-23, CONSIDERA [...]
LIQUIDADO 910,80
22/08/2025 22080002
YAMUSA TEIXEIRA GUILHERME
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. YAMUSA TEIXEIRA GUILHERME, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, PORTADORA DO CPF 001.478.233-23, CONSIDERA [...]
EMPENHADO 910,80
22/08/2025 22080001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO, DA VILA BELO, TRUSSU E SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O BOLET [...]
PAGO 103,03
22/08/2025 22080001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO, DA VILA BELO, TRUSSU E SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O BOLET [...]
LIQUIDADO 103,03
22/08/2025 22080001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO, DA VILA BELO, TRUSSU E SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O BOLET [...]
EMPENHADO 103,03
22/08/2025 21080004
CLAUDENISIA FELIX DA SILVA DO VALE
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. CLAUDENISIA FELIX DA SILVA DO VALE, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE, PORTADORA DO CPF 931.584.323-15, CONSIDERANDO A NEC [...]
PAGO 759,00
22/08/2025 21080001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO VILA CACIMBAS, MAPP 2781, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE 20 [...]
PAGO 103,03
22/08/2025 20080003
ANNA REGINA HIGINO ALVES
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. ANNA REGINA HIGINO ALVES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CADÚNICO, PORTADORA DO CPF Nº 016.619.133-77, CONSIDERANDO A NECE [...]
PAGO 455,40
22/08/2025 20080002
ANA PATRICIA GUEDES QUIXADA CHAVES
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. ANA PATRICIA GUEDES QUIXADA CHAVES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ATENÇÃO À SAUDE, PORTADORA DO CPF 824.230.913-20, CONSID [...]
PAGO 455,40
22/08/2025 19080010
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.06.01.
LIQUIDADO 4.353,95
22/08/2025 19080009
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.26.09.
LIQUIDADO 6.468,50
22/08/2025 18080006
GERYSA VIANA DE PAULA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. GERYZA VIANA DE PAULA, OCUPANTE DO CARGO DE GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PORTADORA DO CPF 927.129.243.04, CONSIDERANDO A NECESS [...]
PAGO 455,40
22/08/2025 18080005
RAQUEL ISIDORIO DE ALMEIDA QUEIROZ
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. RAQUEL ISIDORIO DE ALMEIDA QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PORTADORA DO CPF 039.890.993-88, CONSIDERANDO A NECESSIDADE [...]
PAGO 302,60
22/08/2025 18080004
MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PORTADORA DO CPF 348.556.293-91, CONSIDERANDO A NEC [...]
PAGO 759,00
22/08/2025 15080006
FACIL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
PAGO 9.150,00
22/08/2025 15080005
FACIL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
PAGO 5.000,00
22/08/2025 12050007
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO [...]
PAGO 282,72
22/08/2025 08080014
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
PAGO 18.186,64
22/08/2025 08080009
YBP COMERCIAL LTDA
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, BEM COMO GÊNEROS ALIMENTÍCOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS DIVERSOS SERV [...]
LIQUIDADO 7.170,22
22/08/2025 07080006
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.06.03.
LIQUIDADO 9.219,58
22/08/2025 07080002
YBP COMERCIAL LTDA
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A FORMAÇÃO DE KIT NATALIDADE E DE CESTAS BÁSICA, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIAS, USUÁRIOS EM SITUAÇÃO D [...]
LIQUIDADO 15.937,00
22/08/2025 06030002
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPETÊNCIA 08/2025.
PAGO 5.203,96
22/08/2025 01080023
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 010400 [...]
PAGO 1.785,93
22/08/2025 01080001
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPE [...]
PAGO 489,13
22/08/2025 01080001
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPE [...]
PAGO 151,13
22/08/2025 01070004
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
PAGO 4.808,81
22/08/2025 01040045
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPETÊNCIA 07/2025.
PAGO 413,53
21/08/2025 21080006
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
EMPENHADO 12.581,37

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024