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EMPENHO: 01030088 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030088
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 1.783,20
Fornecedor: ALUCOM LTDA EPP
CNPJ do fornecedor: 01.628.251/0001-88
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2023.11.24.02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMTL
Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
Unidade orçamentária: 15.01 - SECRATARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
Proj. atividade: 3.002 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) IN LOCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº2024.01.05.01, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº2023.11.24.02.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/04/2024 25596 2024 594,40
Quantidade: 1 Valor total: 594,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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