lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05120003 - DATA: 05/12/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05120003
Data: 05/12/2022
Valor: R$ 606,00
Fornecedor: ANDERSON DA SILVA ARAGÃO
CPF do fornecedor: ***.305.753-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SR. ANDERSON DA SILVA ARAGÃO, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADOR GERAL, CONSIDERANDO A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TECNICO DE "COMO FISCALIZAR, CRUZAR, APURAR, CONFERIR, AUDITAR, PERICIAR, CONTROLAR, TRIBUTAR, COBRAR E RECEBER CORRETAMENTE, O ISS DE CARTÃO DE CRÉDITO LEASING, PLANO DE SAÚDE E COOPERATIVA MÉDICA, À SER REALIZADO NO HOTEL HOLIDAY INN, LOCALIZADO NA AV. HISTORIADOR RAIMUNDO GIRÃO, 800, PRAIA DE IRACEMA, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/12/2022 2022 606,00
Quantidade: 1 Valor total: 606,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/12/2022 07120002 2022 606,00
Quantidade: 1 Valor total: 606,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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